為高質量完成2022年度公司內部控制審計及年報預審工作,助力公司改善經營管理,降低財務風險,為公司生產經營保駕護航,公司年報審計機構天健會計師事務所一行7人于11月7日進駐公司開展審計工作,資金財務部牽頭與年報審計機構一同召開了年報預審溝通會。
溝通會上,簽字會計師介紹了2022年度內部控制審計及年報預審審計工作計劃、關鍵審計事項、需提供資料清單等情況,對開展內控和年報預審工作提出了具體要求。
資金財務部對預審工作作了具體安排,將積極配合審計,確保公司2022年度內部控制審計及年報預審工作圓滿完成。